Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0134/22 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 000,00 € 31.12.2022 13.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
34/2022 Rámcová dohoda č. 34/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 37 196,04 € 30.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 13.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
35/2022 Rámcová dohoda č. 35/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 3 892,15 € 31.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 13.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
12/2022 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 Iné 0,00 € 01.07.2022 01.07.2022 17.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0083/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového, technického zariadenia a poučenie obsluhy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 594,00 € 16.06.2022 24.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0084/22 Objednávame si u Vás tlač interného časopisu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 37947541 300,00 € 27.06.2022 29.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0517/22 Vyúčtovacia faktura Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 20.06.2022 29.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0530/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 808,21 € 23.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0526/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 83,24 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0525/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 163,43 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0528/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 978,67 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0527/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 273,29 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0521/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 405,37 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0522/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 189,91 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0520/22 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 56,28 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0518/22 Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.07.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0529/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 173,76 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0524/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 233,76 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0523/22 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0519/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 819,30 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »