Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0410/21 Nákup stolov, stoličiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 870,80 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0392/21 Prenájom licencie 4/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0420/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 274,97 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0418/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 507,13 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0416/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0394/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 389,51 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0389/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0432/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 107,50 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0431/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,42 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0430/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0429/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0428/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0427/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0426/21 Plyn 04/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 359,98 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0412/21 Plyn 05/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0433/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 491,87 € 11.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0401/21 Prezutie pneumatík, výmena akumulátora, autobatérie - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 228,17 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0400/21 Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 100,02 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0399/21 Prezutie pneumatík - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0385/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra