Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0123/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 137,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0122/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0121/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0120/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0119/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0115/21 Nákup mobilných telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 495,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0130/21 Plyn 01/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 922,46 € 11.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0128/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 78,34 € 10.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0118/21 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 171,07 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0511/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 63,24 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0510/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,43 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0494/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 261,46 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0493/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 84,24 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0491/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 132,48 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0487/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 14,45 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0516/21 Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 276,84 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0514/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 386,23 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0507/21 Prenájom licencie 5/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0490/21 Čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 K servis - MK, s.r.o. 51997401 882,00 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0517/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra