Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0122/22 Objednávame si u Vás : - Chloramix DT 1kg /300tabliet/, - Utierka WETTASK rolka /90ústrižkov/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfekt a.s. 00680303 1 345,10 € 21.11.2022 01.12.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
12/2022 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 Iné 0,00 € 01.07.2022 01.07.2022 17.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0083/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového, technického zariadenia a poučenie obsluhy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 594,00 € 16.06.2022 24.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0084/22 Objednávame si u Vás tlač interného časopisu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 37947541 300,00 € 27.06.2022 29.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0087/22 Objednávame si u Vás zámky dverí a klúče - práčovňa, sklad potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 160,00 € 29.06.2022 01.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0086/22 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 28.06.2022 01.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0088/22 Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 30.06.2022 16.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
13/2022 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Nemcová Anna Stavebné práce, opravárenské práce 1,00 € 04.07.2022 19.07.2022 31.12.2022 18.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0090/22 Objednávame si u Vás dopravu na výlet klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 2 000,00 € 07.07.2022 19.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0093/22 Objednávame si u Vás opravu sušičky značky Elektrolux Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 741,00 € 11.07.2022 19.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0094/22 Objednávame si u Vás oprava výmena ložísk na práčke Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 600,00 € 15.07.2022 28.07.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
14/2022 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kimberly-Clark, s.r.o. 36092614 Iné 700,00 € 22.03.2022 03.08.2022 31.12.2022 02.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0095/22 Objednávame si u Vás propagačný materiál o CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 200,00 € 02.08.2022 04.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0096/22 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 5 000,00 € 02.08.2022 05.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0098/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 000,00 € 17.08.2022 25.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0100/22 Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre budovu Lipa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 258,48 € 18.08.2022 25.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0517/22 Vyúčtovacia faktura Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 20.06.2022 29.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0530/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 808,21 € 23.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0526/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 83,24 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0525/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 163,43 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »