Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0371/23 Telekomunikačné služby- 06/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 91,68 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0370/23 Telekomunikačné služby - 06/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0361/23 Plyn 07/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0376/23 Servis a revízie plynových a tlakových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0372/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 323,30 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0362/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0378/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 393,19 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0369/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 635,68 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0375/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 04-06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0379/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 92,74 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0368/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 226,01 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0365/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 501,94 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0374/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0373/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 699,09 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0363/23 Cygnus SK: 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0394/23 Nové verzie MAGMA - 01.07.2023 do 30.09.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0388/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 681,55 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0395/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0392/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 2 235,10 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0393/23 Telekomunikačné služby 06/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »