Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0432/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,02 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0439/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 532,15 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0437/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 321,10 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0438/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0436/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 412,97 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0440/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 727,48 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0431/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 54,65 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0430/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 457,70 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0428/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 69,60 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0427/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 207,33 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0452/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 805,74 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0444/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 172,30 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0450/23 Telekomunikačné služby 07/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 130,32 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0449/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0448/23 Telekomunikačné služby 07/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0447/23 Telekomunikačné služby- 07/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,92 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0446/23 Telekomunikačné služby - 07/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0443/23 Plyn 07/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 584,20 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0457/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 843,47 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0454/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 915,47 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra