Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0736/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 991,17 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0735/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 95,29 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0723/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,04 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0722/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,64 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0720/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 116,64 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0718/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 85,86 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0721/21 Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 177,84 € 05.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0727/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0729/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 05.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0726/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,89 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0725/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 335,66 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0719/21 Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 277,12 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0724/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 890,95 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0728/21 Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/103 Objednávame si u Vás brúsenie, čistenie, nátery striešok - vchodová brána, brána pri kaštieli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 709,90 € 19.08.2021 31.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/104 Objednávame si u Vás brúsenie , čistenie, nátery strechy, prístrešku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 659,94 € 19.08.2021 31.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/102 Objednávame si u Vás : - Anios Oxyfloor 1kg - 2ks - Mikrozid AF Wipes doza - 20ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 299,38 € 19.08.2021 31.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/105 Objednávame si u Vás výrobu banerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 150,00 € 20.08.2021 31.08.2021 Objednávka
2021/26 Zmluva o výkone supervízie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 Iné 0,00 € 16.08.2021 31.08.2021 31.12.2021 30.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0775/21 Nákup kuchynskej váhy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Eurováhy, s.r.o. 47590777 238,80 € 24.08.2021 25.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra