0873/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
98,94 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0872/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,88 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0871/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0863/21 |
Vývoz BRKO . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0862/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
25,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/117 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Záhradkár" za obdobie 1/2022-12/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
20,90 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0927/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
307,33 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/116 |
Objednávame si u Vás lokálne opravy strechy na budove Kaštieľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
242,08 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0930/21 |
Prenájom - vibračnej dosky . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
21,60 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0929/21 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
209,67 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/115 |
Objednávame si u Vás studený asfaltovú zmes, asfaltový penetračný lak. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
209,67 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/114 |
Objednávame si u Vás:
- Hlinu ERIKA 630127 -100kg,
- Hlinu Kv Bielu 773001 - 30kg. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
90,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
0886/21 |
Školenie - Haber J. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
145,00 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0885/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
38,94 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0852/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
127,32 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0851/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
273,52 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0846/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,44 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0844/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
203,59 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0843/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
282,54 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0850/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
262,50 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |