Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0989/21 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 447,12 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0987/21 Servisné práce - OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 25,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0986/21 Servisné práce - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 25,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0985/21 Servisné práce - ŠKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 15,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0997/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 203,02 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0978/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 231,80 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0990/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,08 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0993/21 Nákup invalidných vozíkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 358,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0982/21 Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 445,20 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0977/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1023/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 39,70 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1022/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 174,24 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1007/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 221,86 € 28.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1006/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 145,36 € 28.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1025/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1024/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,27 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1019/21 Nákup stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 480,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1017/21 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 327,30 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1026/21 Prenájom licencie 10/2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1010/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 29.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra