Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0043/22 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky na celý rok 2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 4 500,00 € 17.03.2022 24.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0049/22 Objednávame si u Vás zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 28.03.2022 29.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2022/5 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hydroarch, s.r.o. 36474894 Iné 10 800,00 € 04.04.2022 06.04.2022 31.12.2022 05.04.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0050/22 Objednávame si u Vás vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných ohlásení. Vypracovanie ročných ohlásení za malé zdroje znečistenia ovzdušia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 200,00 € 30.03.2022 06.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0051/22 Objednávame si u Vás výrub a frézovanie stromov v areáli Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 1 000,00 € 31.03.2022 06.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0052/22 Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 350,00 € 31.03.2022 06.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0290/22 Školenie obsluhovateľov TN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 100,00 € 06.04.2022 07.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0244/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 427,48 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0253/22 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0243/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 27,00 € 28.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0233/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 043,35 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0246/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 23,32 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0245/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 147,25 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0241/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 87,89 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0240/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 288,38 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0228/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 10,98 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0227/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 125,20 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0226/22 Deratizačné a dezinsekčné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 775,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0251/22 Školenie - Spišák D. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 156,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »