0051/22 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
4 225,93 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0065/22 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
4 137,24 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
35/2022 |
Rámcová dohoda č. 35/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
3 892,15 € |
31.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
13.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
1109/22 |
Nákup prac. odevov a obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
3 650,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
15/2022 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
Iné |
3 600,00 € |
27.09.2022 |
29.09.2022 |
30.06.2023 |
28.09.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
1004/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
3 486,55 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0130/22 |
Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre budovu Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 457,50 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1095/22 |
Montáž núdzového osvetlenia Budova Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 457,50 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0095/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 454,38 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0088/22 |
Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0627/22 |
Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0129/22 |
Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre budovu Javor |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 227,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1094/22 |
Montáž núdzového osvetlenia Budova Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 227,94 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1019/22 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 160,97 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0292/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 093,11 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0055/22 |
Objednávame si u Vás dvere vchodové-GEALAN 2370x3660 - Jedáleň klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
3 025,76 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0559/22 |
Demontáž, montáž, vyspravovanie vchodových dverí |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
3 025,76 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2022/003 |
Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
3 000,00 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0017/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
3 000,00 € |
02.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0945/22 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 943,60 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |