2021/022 |
Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
1 000,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/023 |
Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
1 000,00 € |
11.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/027 |
Objednávame si u Vás pečivo pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Vyšovská - MARIANNA |
33077681 |
|
1 000,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/024 |
Objednávame si u Vás nákup ochranných a zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Forgáč-olympia |
35275171 |
|
1 000,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/065 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DANIELKA - Daniela Kovalčíková |
41299787 |
|
1 000,00 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0652/21 |
Vodné,stočné -Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
995,05 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0548/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
991,69 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0305/21 |
Nákup tonerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
985,90 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/126 |
Objednávame si u Vás nočné stolíky , buk, BETTY 2 BE02-017-00. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
975,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1101/21 |
Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
975,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0057/21 |
Servisné práce za rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0040/21 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
957,78 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1158/21 |
Nákup údržbárského materiálu - Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
953,67 € |
09.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0353/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
949,82 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/106 |
Objednávame si u Vás mraziaci agregát Aspera. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
948,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0888/21 |
Nákup náhradného dielu k oprave mraziaceho boxu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
948,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/123 |
Objednávame si u Vás kompletnú údržbu, servis čističiek - dekontaminátorov vzduchu TION CLEVER. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0999/21 |
Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0683/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
931,03 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0595/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
907,88 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |