Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1081/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 140,07 € 19.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0616/21 Licenčná zmluva za mesiace 7-9/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 134,43 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0924/21 Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 134,43 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0067/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 130,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0880/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 121,06 € 27.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1195/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 105,74 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0081/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 094,68 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1012/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 090,81 € 29.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0857/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 068,58 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0791/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 055,98 € 27.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/099 Servisná oprava kotla 1,3 v kotolni č.2. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 052,00 € 16.08.2021 18.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0780/21 Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 052,00 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0345/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 012,99 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0702/21 Nákup zdravotníckých paravánov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 1 010,00 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0547/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 002,91 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/089 Objednávame si u Vás výrub stromov a vyfrézovanie pňov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 1 000,00 € 13.07.2021 29.07.2021 Objednávka
1326/2021/N-V Darovacia zmluva č.1326/2021/N-V Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Iné 1 000,00 € 22.07.2021 30.07.2021 31.12.2021 29.07.2021 Beáta Hudáková Zmluva
2021/128 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 000,00 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/002 Objednávame si u Vás servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 1 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/019 Objednávame si u Vás textil podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 YANICK spol, s.r.o. 36468738 1 000,00 € 08.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »