2021/091 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar pre klientov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/131 |
Objednávame u Vás nákup bielizne a textilného tovaru v roku 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
5 000,00 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/62 |
Objednávame si u Vás maľby a nátery:
- chodba k jedálni klientov,
- schodisko z vestibulu budovy Gaštan,
- vstupný vestibul v budove Gaštan.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,19 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0501/21 |
Maľby a nátery. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,18 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/049 |
Objednávame si u Vás maľby a nátery:
-Jedáleň klientov v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 671,32 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0396/21 |
Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 671,32 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1031/21 |
Oprava vykurovania v Útulku Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 571,17 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/120 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit na základe Vašej cenovej ponuky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 571,17 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0492/21 |
Poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 510,67 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1150/21 |
Nákup posteľnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
4 485,70 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1169/21 |
Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 432,51 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0426/21 |
Plyn 04/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 359,98 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0603/21 |
Revízia plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/087 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1045/21 |
Vyúčtovanie plynu 10/2021- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 875,78 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/096 |
Objednávame si u Vás keramickú kruhovú pec M 200/13 s príslušenstvom, doprava. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
3 850,00 € |
05.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0001/21 |
Nákup vypalovacej pece - Darovací. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
3 850,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/110 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 600,00 € |
10.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1015/21 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 600,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
467/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 467/2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ministerstvo práce , sociálnzch veci a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
3 600,00 € |
16.03.2021 |
24.04.2021 |
31.01.2022 |
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |