Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0230/24 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 216,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0260/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 219,51 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0041/24 Objednávame si u Vás overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 15.03.2024 26.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0142/24 Overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 20.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0199/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,28 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0044/24 Ročný prístup VSSR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 228,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0131/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 229,26 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0807/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 239,38 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0079/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 239,78 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0028/24 Objednávame si u vás spracovanie dokumentácie životného prostredia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 240,00 € 08.02.2024 17.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0798/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 240,70 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0005/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 243,60 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0031/24 Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 23.02.2024 05.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0094/24 Nákup teplomerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0785/23 Prenájom licencie 12/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0047/24 Prenájom licencie 01/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.02.2024 08.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0105/24 Prenájom licencie 02/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0170/24 Prenájom licencie 3/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0229/24 Prenájom licencie 4/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0129/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 250,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »