Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0413/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 57,20 € 25.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0711/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 57,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0532/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0592/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0663/23 Telekomunikačné služby 10/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0728/23 Telekomunikačné služby 11/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1127/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0073/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0122/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0188/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0259/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0318/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0389/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0449/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0608/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 59,27 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0465/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 59,64 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1634/2023/N-V Darovacia zmluva č. 1634/2023/N-V Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Iné 59,92 € 23.11.2023 01.12.2023 31.12.2023 30.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Zmluva
0091/23 Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 04.09.2023 05.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0497/23 Kontrola komínov a dymovodov v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0531/23 Štartovné Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 60,00 € 13.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »