Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0653/23 Servisné práce OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0244/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 43,10 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0541/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 43,56 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0666/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 43,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0277/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 45,00 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0033/23 Objednávame si u Vás dopravné značenie, upínaciu svorku na stĺpik.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 20.04.2023 24.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0212/23 Dopravné značenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0546/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 46,22 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0135/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 46,80 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0152/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 46,83 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0101/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 48,29 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0402/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 48,50 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0117/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 48,62 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
14/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Lešová Iné 50,00 € 30.06.2023 05.07.2023 31.12.2023 04.07.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
15/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ľubomír Pour Iné 50,00 € 30.06.2023 05.07.2023 31.12.2023 04.07.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0109/23 Objednávame si u Vás výmenu pántu na plastové dvere. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 31.10.2023 10.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0540/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 52,54 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0556/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,85 € 27.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0655/23 Servisné práce - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 53,22 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0431/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 54,65 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »