Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0602/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 79,01 € 15.07.2022 20.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0059/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 79,06 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0012/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 79,19 € 13.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0145/22 Školenie Bolisegová K. PhDr., Nemcová A. Mgr., Bebčáková T. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 80,00 € 25.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0398/22 Členský poplatok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 80,00 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0222/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 80,30 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0785/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,15 € 19.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0055/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 81,64 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0314/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,70 € 12.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0144/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,80 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0295/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,50 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0367/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,64 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0390/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,92 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0127/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 82,94 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0485/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 83,19 € 08.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0526/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 83,24 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0709/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 85,27 € 23.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0045/22 Objednávame si u Vás koberec LINDAU a jeho úpravu na mieru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 85,60 € 22.03.2022 24.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0289/22 Nákup koberca. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 85,60 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra