14/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kimberly-Clark, s.r.o. |
36092614 |
Iné |
700,00 € |
22.03.2022 |
03.08.2022 |
31.12.2022 |
02.08.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/39 |
Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2022 |
01.11.2022 |
31.12.2022 |
31.10.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
17/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Anna Nemcová |
|
Iné |
1,00 € |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
31.12.2022 |
21.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
MO/POUK/2022/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných lístkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
7 275,00 € |
22.11.2022 |
07.12.2022 |
31.12.2022 |
06.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2022/5 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hydroarch, s.r.o. |
36474894 |
Iné |
10 800,00 € |
04.04.2022 |
06.04.2022 |
31.12.2022 |
05.04.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2022/6 |
Mandátna Zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
20.04.2022 |
22.04.2022 |
31.12.2022 |
21.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2022/7 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Beáta neupauerová |
|
Iné |
12,00 € |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
31.12.2022 |
26.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
8/2022 |
Zmluva o dielo č.8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN roofs s. r. o. |
36580856 |
Iné |
318 059,81 € |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
31.12.2022 |
04.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
9/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
Iné |
840,00 € |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
31.12.2022 |
30.05.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
24/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alapalla, s.r.o. |
51183650 |
Iné |
4 840,00 € |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
25/2022 |
Darovacia zmluva 2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
Iné |
250,00 € |
12.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
1/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Labaš s.r.o |
36183181 |
Iné |
596,39 € |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
31.12.2022 |
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
1055/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
275,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1054/22 |
Nákup kuchynského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0012/22 |
Stavebný dozor k investičnej akcií "Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS" |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 247,17 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0975/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
376,49 € |
18.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0011/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
113 500,93 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0985/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
298,76 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0984/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
262,08 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0974/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
535,59 € |
18.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |