Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0226/22 Deratizačné a dezinsekčné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 775,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0229/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 341,78 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0238/22 Nákup vajec . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 97,20 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0237/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 279,16 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0231/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 564,60 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0232/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 453,16 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0239/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 217,80 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0236/22 Výmena žiarovky - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0230/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 261,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0235/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 335,49 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0225/22 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0234/22 Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0242/22 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,42 € 25.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Objednávame si u Vás zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 28.03.2022 29.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0243/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 27,00 € 28.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0244/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 427,48 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0253/22 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0246/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 23,32 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0245/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 147,25 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0251/22 Školenie - Spišák D. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 156,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra