0348/21 |
Dodávka GSM brány, montáž, náklady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
601,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0350/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0359/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
301,57 € |
20.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/052 |
Objednávame si u Vás monitory SAMSUNG C24F390FHU. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
376,79 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0361/21 |
Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
376,79 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0360/21 |
Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/053 |
Objednávame si u Vás:
-USB klúče SanDisk Ultra Flair 32 GB modré -3ks
-Notebook Asus X515MA-BR246T Transparent Silver
-Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M130fw
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
648,70 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/054 |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň Canon i-SENSYS MF643Cdw
- Notebook Lenovo V15 IIL (82C500K6CK) sivý |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
898,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/055 |
Objednávame si u Vás obrusovinu a koberec - stravovacia prevádzka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
234,80 € |
23.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2020/6 7295/2019/OSV - 45243 |
Dohoda o ukončení zmluvy č.7295/2019/OSV - 45243 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0367/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
399,97 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0366/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
194,53 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0365/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
215,96 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0362/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0363/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0368/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
54,28 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0369/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0364/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
507,84 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/056 |
Objednávame is u Vás :
-Stôl MODULUS 1613516 - 2ks/142,00/
-Stoličky AURORA 125291 - 30ks/29,00/
-Konferenčné stoličky 116604 - 3bal/po4ks//135,00/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 870,80 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/14 |
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Artmanová Mária |
|
Iné |
1,00 € |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |