Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0286/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 340,57 € 06.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0296/21 Nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0295/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0290/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 188,96 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0289/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 229,20 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0288/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 145,27 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0301/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0293/21 Prenájom licencie 3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0291/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0300/21 Plyn 04/2021 -Útulok Svit, Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0292/21 Nákup rolovriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0287/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 440,00 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0299/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 147,94 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0298/21 Nákup farieb a maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 90,15 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0297/21 Nákup tlak. manžety . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 7,50 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0294/21 Služby technika požiarnej ochrany. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/045 Objednávame si u Vás výrobu a aktuálizáciu novej web stránky CSS Domov pod Tatrami Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Akad.arch. Tomáš Bujna 35113251 400,00 € 08.04.2021 12.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0304/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 394,80 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0303/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 331,98 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra