Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0612/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 338,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0611/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 120,70 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0615/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,16 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0626/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0625/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0624/23 Nákup umývadla a komody. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 239,48 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0623/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,44 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0622/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0108/23 Objednávame si u Vás umývadlo, skrinku pod umývadlo a komodu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 239,48 € 18.10.2023 31.10.2023 Objednávka
0106/23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 500,00 € 18.10.2023 31.10.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0107/23 Objednávame si u Vás opravu havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 500,00 € 18.10.2023 31.10.2023 Objednávka
0627/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 083,55 € 24.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0630/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 306,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0628/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 36,64 € 25.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0631/23 Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 1. zamestnanca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 36,50 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0629/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 965,44 € 26.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0109/23 Objednávame si u Vás výmenu pántu na plastové dvere. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 31.10.2023 10.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0658/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 325,32 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0667/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 130,06 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0648/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 156,76 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »