0038/22 |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
145,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0046/22 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
5 000,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0045/22 |
Objednávame si u Vás koberec LINDAU a jeho úpravu na mieru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
85,60 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0047/22 |
Objednávame si u Vás školenie elektrotechnika. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
130,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0048/22 |
Objednávame si u Vás výmenu špirál na práčke. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
435,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0044/22 |
Objednávame si u Vás ciachovanie váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
165,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0041/22 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre klientov CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EMG Care s.r.o. |
45279152 |
|
100,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0043/22 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky na celý rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
4 500,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0049/22 |
Objednávame si u Vás zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0050/22 |
Objednávame si u Vás vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných ohlásení. Vypracovanie ročných ohlásení za malé zdroje znečistenia ovzdušia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
200,00 € |
30.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0051/22 |
Objednávame si u Vás výrub a frézovanie stromov v areáli Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
1 000,00 € |
31.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0052/22 |
Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
350,00 € |
31.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0290/22 |
Školenie obsluhovateľov TN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
100,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0244/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
427,48 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0253/22 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0224/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
145,57 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0243/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
27,00 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0233/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 043,35 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0246/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
23,32 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0245/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
147,25 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |