Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1227/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 390,00 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0088/22 Vyúčtovacia faktúra - školenie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. 46582339 150,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0021/22 Objednávame si u Vás servis váh Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 198,00 € 08.02.2022 15.02.2022 Objednávka
0022/22 Objednávame si u Vás servis a opravu práčky, sušičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 500,00 € 11.02.2022 15.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0023/22 Objednávame si u Vás kovové zásuvné policové regále č. 6B178183 - sivé. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 649,60 € 14.02.2022 16.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0024/22 Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 500,00 € 15.02.2022 16.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0130/22 Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HomeGym s. r. o. 27708144 558,79 € 22.02.2022 22.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0142/22 Vyúčtovacia faktúra - kancelárske stoličky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 346,99 € 23.02.2022 24.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0027/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 500,00 € 22.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0025/22 Objednávame si u Vás textil pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Andrea Jackovičová ABC TEXTIL 51134942 5 000,00 € 16.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0026/22 Objednávame si u Vás komponenty na vypaľovanie keramiky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 1 000,00 € 16.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0030/22 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 200,00 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0029/22 Objednávame si u Vás 2 ks práčiek WHIRLPOOL TDLR 5030L EU - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0028/22 Objednávame si u Vás oprava - oplechovanie komínov na budove Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 203,17 € 22.02.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0174/22 Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 07.03.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0151/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 265,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0145/22 Školenie Bolisegová K. PhDr., Nemcová A. Mgr., Bebčáková T. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 80,00 € 25.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0153/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 31,36 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0152/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 368,92 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »