Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0791/22 Deratizačné práce v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0893/22 Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0459/22 Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0538/22 Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0622/22 Dezinfekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0677/22 Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 10.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0989/22 Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 24.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1082/22 Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0083/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového, technického zariadenia a poučenie obsluhy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 594,00 € 16.06.2022 24.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0516/22 Odborná skúška plynového zariadenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 594,00 € 17.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0021/22 Objednávame si u Vás servis váh Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 198,00 € 08.02.2022 15.02.2022 Objednávka
0109/22 Servis váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 198,00 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0641/22 Nákup spomalovacieho prahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TRAIVA s.r.o. 25380141 184,58 € 01.08.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0561/22 Používanie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0046/22 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0826/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 03.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0264/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0128/22 Objednávame is u Vás dochádzkové čipy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 19.12.2022 28.12.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1097/22 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0015/22 Objednávame si u vás elektródu k defibrilátoru EL 20LL CPR-D AED PLUC Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HomeGym s. r. o. 27708144 1 500,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »