Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1111/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 29,30 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1110/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 298,30 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 8 184,25 € 08.12.2021 13.01.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2021/9 Darovacia zmluva 2020/29 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 233,48 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/10 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 75,62 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/074 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 24.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0484/21 Nákup maliarských potrieb - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 25.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/091 Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar pre klientov Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 13.07.2021 29.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/011 Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar - pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 15.01.2021 26.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/093 Úradné meranie spotreby paliva na motorové vozidla FIAT DUCATO, OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 648,00 € 15.07.2021 29.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0715/21 Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 648,00 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/11 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 612,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/12 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 414,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
0242/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 403,45 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0375/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 452,83 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0337/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 507,48 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0280/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 548,95 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0439/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 246,68 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0768/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 342,86 € 19.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0725/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 335,66 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »