1111/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
29,30 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1110/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
298,30 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0001/21 |
Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
8 184,25 € |
08.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/9 |
Darovacia zmluva 2020/29 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
233,48 € |
27.01.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
2021/10 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
75,62 € |
27.01.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/074 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - klienti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Kapusta, DK-Rámovanie |
10828923 |
|
158,40 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0484/21 |
Nákup maliarských potrieb - klienti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Kapusta, DK-Rámovanie |
10828923 |
|
158,40 € |
25.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/091 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar pre klientov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/011 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar - pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/093 |
Úradné meranie spotreby paliva na motorové vozidla FIAT DUCATO, OPEL VIVARO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
648,00 € |
15.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0715/21 |
Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
648,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/11 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DREVOINT |
17115281 |
Iné |
612,00 € |
19.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
2021/12 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DREVOINT |
17115281 |
Iné |
414,00 € |
19.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
0242/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
403,45 € |
18.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0375/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
452,83 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0337/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
507,48 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0280/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
548,95 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0439/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
246,68 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0768/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
342,86 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0725/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
335,66 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |