Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0331/21 Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 900,05 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0305/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 985,90 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0424/21 Servisné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 33,72 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0226/21 Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 360,00 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/027 Objednávame si u Vás pečivo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Vyšovská - MARIANNA 33077681 1 000,00 € 18.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/098 Objednávame si u Vás : JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE -latexové 4 kartóny M, -latexové 1 kartón L, -vinylové 8 kartónov M, -vinylové 2 kartón L -nitrilové 8 kartónov M -nitrilové 2 kartóny L celkom 35000 ks rukavíc. RÚŠKA - 5 kartónov po 1000ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 33764956 3 495,00 € 10.08.2021 17.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0805/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 3 494,40 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0728/21 Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0808/21 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1013/21 Prenájom kontajnera 01.010.-31.10.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1093/21 Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1181/21 Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0476/21 Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0475/21 Prenájom kontajnera 27.04.-30.04.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 12,96 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0474/21 Preprava, vyskladnenie kontajneru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 144,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0615/21 Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0585/21 Prenájom kontajneru 01.06.-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0472/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 187,42 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0566/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 635,58 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0685/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 687,89 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra