Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/037 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 5 000,00 € 22.03.2021 22.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/118 Objednávame si u Vás 8 ks stromov Carpinus betulus- fastigiata. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 480,00 € 13.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/089 Objednávame si u Vás výrub stromov a vyfrézovanie pňov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 1 000,00 € 13.07.2021 29.07.2021 Objednávka
0682/21 Výrub suchých stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 672,00 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1019/21 Nákup stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 480,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0754/21 Oprava plynového kotla K6-150. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 122,88 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/004 Objednávame si u Vás servis kuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 2 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0036/21 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 127,44 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0561/21 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 139,44 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0885/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 38,94 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/115 Objednávame si u Vás studený asfaltovú zmes, asfaltový penetračný lak. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 30.09.2021 01.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0930/21 Prenájom - vibračnej dosky . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 21,60 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0929/21 Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0606/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 70,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/21 Objednávame si u Vás pokládku rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 10.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0180/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0035/21 Ročný príspevok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 42,00 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0471/21 Členský poplatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 50,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0506/21 Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0505/21 Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »