Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0650/22 Servisné práce Škoda Fabia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 187,01 € 02.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0782/22 Servisné práce - SKODA FABIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 293,36 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0896/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 12,96 € 23.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0892/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 237,40 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0880/22 Servisné práce SKODA FABIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 15,00 € 18.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0872/22 Servisné práce - Opel Vivaro. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1099/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 59,99 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2022/014 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 5 000,00 € 25.01.2022 31.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0236/22 Výmena žiarovky - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0030/22 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 200,00 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0754/22 Nákup rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 485,77 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0164/22 Nákup rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 310,01 € 02.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0458/22 Nákup rolovriec PE. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 310,00 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
25/2022 Darovacia zmluva 2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 Iné 250,00 € 12.12.2022 28.12.2022 31.12.2022 27.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0919/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,30 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0918/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 150,46 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0910/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 153,96 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0909/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 162,16 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0998/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,33 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0997/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,24 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »