0134/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
2 000,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
34/2022 |
Rámcová dohoda č. 34/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
37 196,04 € |
30.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
13.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
35/2022 |
Rámcová dohoda č. 35/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
3 892,15 € |
31.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
13.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
12/2022 |
Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0083/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového, technického zariadenia a poučenie obsluhy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
594,00 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0084/22 |
Objednávame si u Vás tlač interného časopisu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
300,00 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0517/22 |
Vyúčtovacia faktura |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
224,90 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0530/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
808,21 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0526/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
83,24 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0525/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
163,43 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0528/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
978,67 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0527/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
273,29 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0521/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
405,37 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0522/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
189,91 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0520/22 |
Oprava elektrického robota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
56,28 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0518/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.07.-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0529/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
173,76 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0524/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
233,76 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0523/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0519/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
819,30 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |