Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0317/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 55,52 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0318/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 143,33 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0319/21 Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 175,85 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0320/21 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 827,00 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0321/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 256,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0322/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0323/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 172,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0326/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0327/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 216,00 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0328/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 339,13 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0329/21 Plyn 03/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 153,47 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0330/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,09 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0331/21 Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 900,05 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0332/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 118,40 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0333/21 Dezinsekčné práce -Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 560,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0334/21 Dezinsekcia - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0335/21 Deratizačné práce -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0336/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 493,83 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra