Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230423 Materiál- údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 9,70 € 02.01.2024 03.02.2024 Faktúra
20230424 Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.01.2024 03.02.2024 Faktúra
20230425 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230426 Servis výťahov za 4Q. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 462,88 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230427 Ochrana objektov 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,83 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230428 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20230429 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20230430 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230431 Teplo 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
20230432 Elektrika Družstevná 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 120,12 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20230433 Elektrika Mierová 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 047,26 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240001 Stravné lístky 1/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 000,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240002 Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240004 Nová verzia Magma HCM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240005 Poistenie motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240006 Povinné zmluvné poistenie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240007 Úrazové poistenie osôb v MV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240008 Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240009 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240010 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,13 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240011 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240012 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240013 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240014 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,04 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240015 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240016 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 473,55 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240017 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 90,60 € 19.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240018 Materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 21,06 € 19.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240019 Materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 61,13 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »