Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20260223 Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Družstevná ul Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,00 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
20260224 Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Mierová ul Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 861,00 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
20260222 Zmluvný servis výpočtovej techniky za mesiac august 2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20260221 Vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí - Elokované pracovisko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 264,88 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20260219 Fakturujeme Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia strechy - budova dielní". Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 PLANVIA s. r. o. 53614950 36 000,00 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20260220 Ochrana objektov školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 11,83 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20260216 Príprava VN trafostanice na opakovanú úradnú skúšku transformačnej stanice v objekte SOŠ OaS Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Mária Križanová ELZAPRO 40938905 3 630,92 € 12.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260215 Vyučtovacia faktúra plyn 07/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 1 991,53 € 12.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260214 Vyučtovanie zálohovej faktúry tlačiva-triedný výkaz pre SŠ. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 44,50 € 12.08.2026 02.09.2026 Faktúra
20260210 Mobilné hovory Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,66 € 06.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260211 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,68 € 06.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260212 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 06.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260213 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 06.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260209 Materiál-údržba -Oprava vstupu cesty do areálu ul.Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 9,20 € 04.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260206 Plyn maloodber 08/2026-Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 1 934,37 € 04.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260207 Plyn maloodber 08/2026-Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 04.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260208 Plyn maloodber 08/2026-žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 45,76 € 04.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260205 Prenájom kopírovacieho stroja + tlač 7/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 101,65 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
20260204 Materiál-oprava dievčenské wc cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 7,77 € 31.07.2026 28.08.2026 Faktúra
20260203 Materiál-údržba trávnatej plochy TV, oprava kosačky PV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 121,61 € 31.07.2026 28.08.2026 Faktúra
20260202 Údržba TV-oprava ventilu ku kotlom-pavilón E Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 23,90 € 28.07.2026 28.08.2026 Faktúra
20260201 Stolový počítač 3ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 2 782,00 € 27.07.2026 04.08.2026 Faktúra
20260200 Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 07/2026. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 707,25 € 23.07.2026 28.08.2026 Faktúra
20260199 Vykonanie opakovanej úradnej skúšky technických zariadení elek.-murovaná transformačná stanica Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 824,10 € 22.07.2026 28.07.2026 Faktúra
20260197 Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika M Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 861,00 € 22.07.2026 03.08.2026 Faktúra
20260198 Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika Družstevná 07/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,00 € 22.07.2026 03.08.2026 Faktúra
20260196 Pečiatky+stočok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Lukáš Urbanič 50236245 107,40 € 21.07.2026 27.07.2026 Faktúra
20260195 Údržba PV - výmena dverovej vložky - zástupkyňa PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 25,03 € 21.07.2026 27.07.2026 Faktúra
20260194 Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 07/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 21.07.2026 27.07.2026 Faktúra
20260193 Vyučtovacia faktúra plyn 06/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 2 022,02 € 14.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »