Faktúra č. 20260202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260202
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba TV-oprava ventilu ku kotlom-pavilón E
  • Dátum doručenia: 28.07.2026
  • Celková hodnota: 23,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2026
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2026 Objednávame si u Vás materiál-oprava ventilu ku kotlom. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 24,00 € 15.07.2026 21.07.2026 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť