Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240088 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 365,63 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240078 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 19,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240079 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 9,35 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240077 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,28 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240071 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240070 Elektrika Mierová 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240067 Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240068 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240069 Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240073 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240074 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240072 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240075 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 75,62 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240076 Materiál-kozmetika Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 49,18 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240062 Plyn záloha 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
20240064 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 11,93 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240065 Materiál-údržba motorového vozidla Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 33,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240063 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 6,69 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240066 Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240061 KHM monitor LCD 24 LG Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240059 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 22.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
20240058 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 25,60 € 16.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240056 Elektrika 01/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 490,30 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240057 Elektrika 01/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 913,23 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240055 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240054 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,28 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240053 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,07 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240052 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240051 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »