Faktúra č. 20240059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240059
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2024 Objednávame si u Vás tonery 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 21.02.2024 23.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť