Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2024 Objednávame si u Vás vákuovač +fólia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 31,00 € 09.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
10/2024 Objednávame si u Vás podnosy a tácky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 61,13 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
11/2024 Objednávame si u Vás školenie-Ročné zúčtovanie dane za rok 2023+legislatívne zmeny 2023/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
12/2024 Objednávame si u Vás podnosy 3 bal. a plastové tácky 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 57,55 € 16.01.2024 24.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
13/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 292,93 € 16.01.2024 24.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
14/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 43,35 € 16.01.2024 24.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
15/2024 Objednávame si u Vás klinový remeň. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PO BEARINGS s. r. o. 46096728 9,00 € 22.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
16/2024 Objednávame si u Vás batériu 9V. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 3,91 € 23.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
17/2024 Objednávame si u Vás ventil plavák bočný. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 12,20 € 24.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
18/2024 Objednávame si u Vás ventil plavák bočný. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 9,50 € 25.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
19/2024 Objednávame si u Vás Kancelárske potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 61,40 € 25.01.2024 30.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
2/2024 Objednávame si u Vás kôš s príklopom 4 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 100,00 € 15.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
2/2024 Zmluva o dielo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 VAM-Stav HN spol. s r.o. 36723550 Stavebné práce, opravárenské práce 9 446,00 € 16.04.2024 19.04.2024 22.05.2024 18.04.2024 RNDr. Oľga Skysľaková riaditeľka Zmluva
20/2024 Objednávame si u Vás kancelársky papier 1 bal. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 19,00 € 29.01.2024 01.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20230423 Materiál- údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 9,70 € 02.01.2024 03.02.2024 Faktúra
20230424 Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.01.2024 03.02.2024 Faktúra
20230425 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230426 Servis výťahov za 4Q. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 462,88 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230427 Ochrana objektov 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,83 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230428 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »