Objednávka č. 20/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: RNDr.Oľga Skysľaková
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 20/2024
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás kancelársky papier 1 bal.
  • Dátum vyhotovenia: 29.01.2024
  • Celková hodnota: 19,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260008 Vyučtovanie zálohy elektrika Mierová 01/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 898,00 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
20260009 Vyučtovanie zálohy elektrika Družstevná 01/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,00 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
20260029 Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,00 € 18.02.2026 06.03.2026 Faktúra
20260030 Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 898,00 € 18.02.2026 06.03.2026 Faktúra
20260024 Elektrika 01/2026 Družstevná ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 294,13 € 16.02.2026 23.03.2026 Faktúra
20260025 Elektrika 01/2026 Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 511,18 € 16.02.2026 23.03.2026 Faktúra
20260061 Elektrina Mierová ul. 3/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 861,00 € 19.03.2026 24.03.2026 Faktúra
20260062 Elektrina Družstevná ul. 3/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,00 € 19.03.2026 24.03.2026 Faktúra
20260093 Elektrina Mierová 4/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 861,00 € 17.04.2026 22.04.2026 Faktúra
20260094 Elektrina Družstevná 4/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,00 € 17.04.2026 22.04.2026 Faktúra
Tlačiť