Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20260099 Materiál-údržba PV+TV automatické zatváranie dverí Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 43,94 € 30.04.2026 23.05.2026 Faktúra
zo dňa 29.04.2026 Dodatok k Ukončeniu Nájomnej zmluvy č. 13 zo dňa 20.02.2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HUMIN, s.r.o. 43895620 Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.04.2026 30.04.2026 31.05.2026 29.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva
20260095 Servisná činnosť a správa kotolne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 707,25 € 27.04.2026 29.04.2026 Faktúra
23/2026 Materiál-údržba PV+TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 182,30 € 27.04.2026 04.05.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20260097 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 450,00 € 27.04.2026 22.05.2026 Faktúra
20260096 Prenájom plyn. fliaš Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 106,73 € 27.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260093 Elektrina Mierová 4/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 861,00 € 17.04.2026 22.04.2026 Faktúra
20260094 Elektrina Družstevná 4/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,00 € 17.04.2026 22.04.2026 Faktúra
11/2026 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas s.r.o. 31373861 Nájmy a prenájmy 104,55 € 16.04.2026 17.04.2026 31.03.2028 16.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva
22/2026 Objednávame si u Vás samozatvárač s ramenom-brano 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 43,94 € 14.04.2026 17.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20260092 Slávnostný obed ku dňu učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 KAISAR, s.r.o. 35721171 593,40 € 14.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260091 Nová verzia IS Magma 2Q/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260090 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 66,24 € 14.04.2026 05.05.2026 Faktúra
20260088 Elektrina Družstevná ul.3/26-vyučtovacia faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 202,08 € 14.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260089 Elektrina Mierová 03/26-vyučtovacia faktura Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 151,22 € 14.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260087 Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 10,52 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260086 Vyučtovacia faktúra plyn Mierová ul 3/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 4 883,22 € 13.04.2026 22.05.2026 Faktúra
20/2026 Objednávame si u Vás materiál na opravu skrinky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 6,00 € 10.04.2026 15.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
21/2026 objednávame si u Vás ostatný technický plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 53,85 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20260082 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,37 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »