Faktúra č. 20260119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260119
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 19.05.2026
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2026
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2026 Objednávame si u Vás desident-zabezpečenie hygieny pracoviska. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 165,00 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť