Faktúra č. 20260119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260119
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 19.05.2026
- Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2026
- Dátum zverejnenia: 19.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2026 | Objednávame si u Vás desident-zabezpečenie hygieny pracoviska. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 165,00 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |