Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20260088 Elektrina Družstevná ul.3/26-vyučtovacia faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 202,08 € 14.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260089 Elektrina Mierová 03/26-vyučtovacia faktura Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 151,22 € 14.04.2026 23.05.2026 Faktúra
20260087 Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 10,52 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260086 Vyučtovacia faktúra plyn Mierová ul 3/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 4 883,22 € 13.04.2026 22.05.2026 Faktúra
20/2026 Objednávame si u Vás materiál na opravu skrinky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 6,00 € 10.04.2026 15.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
21/2026 objednávame si u Vás ostatný technický plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 53,85 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20260082 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,37 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260085 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,68 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260077 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 83,94 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260078 Plyn maloodber 04/26 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 1 934,37 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260079 Plyn maloodber 04/26 Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260080 Plyn maloodber 04/26 žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 45,76 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260081 Servisné práce 01.4-30.6.2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 10.04.2026 23.04.2026 Faktúra
20260083 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 10.04.2026 05.05.2026 Faktúra
20260084 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.04.2026 05.05.2026 Faktúra
19/2026 Objednávame si u Vás materiál-doplnenie materiálu kadernícky salón. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 417,70 € 09.04.2026 11.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20260076 Servis výťahu 3/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 312,42 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260075 Zmluvný servis výpočtovej techniky 04/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260073 Prenájom kopirovacieho stroja+tlač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 103,28 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260074 Čistiaci materiál-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 057,60 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »