20210287 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
570,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210292 |
Vodné-stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 926,76 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210291 |
Vodné-stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
937,39 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210311 |
Toner HP CF 230X |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210309 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210312 |
KHM teleskopické nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210294 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
62 |
Nájomná zmluva č. 62 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CHIROMEGA s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
03.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
97/2021 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu stavu rozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
597,72 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210320 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210323 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
1 038,00 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210330 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210329 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210328 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210327 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210326 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,48 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210325 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,10 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210324 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210321 |
Servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |