20210214 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 282,71 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210202 |
Preprava osôb -Projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
249,16 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
218,69 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
05.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210219 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210206 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210201 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,10 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210209 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120000847 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
Iné |
0,00 € |
14.07.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210238 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236 |
Teplo 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210246 |
Elektrina Mierová 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 808,10 € |
10.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224 |
Revízia zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210218 |
Ochrana objektu-nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,18 € |
09.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,34 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |