20240016 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
473,55 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,04 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,13 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028 |
Odborný seminár-online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,65 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031 |
Potraviny -doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,10 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
3,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
60,78 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
292,93 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
57,55 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
61,13 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,06 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
90,60 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |