Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
131/2021 Objednávame si u Vás Gastro časopis Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,96 € 13.12.2021 16.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
132/2021 Objednávame si u Vás prostriedky na dezinfikáciu pracoviska Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 13.12.2021 16.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
129/2021 Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
130/2021 Objednávame si u Vás techniku na prevádzku krúžkov teoretického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 369,00 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210390 Predplatné portál Direktor + Manažment školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 161,00 € 03.12.2021 09.12.2021 Faktúra
127/2021 Objednávame si u Vás opravu radiátora v prenajatom priestore reštaúrácie -Alexander Moškuriak Humenné Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 234,53 € 29.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
128/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SANTEAM s.r.o. 52303306 179,00 € 30.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210365 Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 623,70 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210364 Materiál- kaderníčky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Biutli, s.r.o. 36712001 44,87 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
125/2021 Objednávame si u Vás oprava infražiariča a dodanie plynového ventilu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 280,00 € 24.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
126/2021 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku tlakovej nádoby -vzdušník kompresora AIR com i TALI na úseku PV dielne u. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 24.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210363 Učebnice- technológia, chémia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 920,00 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210362 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 68,64 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210361 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 interNETmania SK s.r.o. 50462164 54,00 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210372 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210371 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,21 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210370 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210369 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210368 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,66 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210367 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,54 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »