131/2021 |
Objednávame si u Vás Gastro časopis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
132/2021 |
Objednávame si u Vás prostriedky na dezinfikáciu pracoviska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
291,53 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
129/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
130/2021 |
Objednávame si u Vás techniku na prevádzku krúžkov teoretického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 369,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210390 |
Predplatné portál Direktor + Manažment školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
161,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021 |
Objednávame si u Vás opravu radiátora v prenajatom priestore reštaúrácie -Alexander Moškuriak Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
234,53 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
128/2021 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
179,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210365 |
Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
623,70 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210364 |
Materiál- kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
44,87 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021 |
Objednávame si u Vás oprava infražiariča a dodanie plynového ventilu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
280,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
126/2021 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku tlakovej nádoby -vzdušník kompresora AIR com i TALI na úseku PV dielne u. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210363 |
Učebnice- technológia, chémia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
920,00 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210362 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
68,64 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210361 |
Tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210372 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210371 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,21 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210370 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210369 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210368 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,66 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210367 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,54 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |