20210042 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041 |
Plyn maloodber žiariče-dielňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,10 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210035 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,12 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210033 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,38 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Ochrana objektov -nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026 |
Virtuálna knižnica 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025 |
Materiál-respiratory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
108,00 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,68 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018 |
Zmluv. servis výpočtovej tech. 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020 |
Plyn maloodber 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 807,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |