Faktúra č. 20210037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210037
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobil
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 21,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A4706319
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť