Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210129 Záloha teplo 4/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.05.2021 12.05.2021 Faktúra
20210130 Elektrika Mierová 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 776,41 € 12.05.2021 12.05.2021 Faktúra
20210131 Elektrika Družstevná 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 491,03 € 12.05.2021 12.05.2021 Faktúra
27/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 22,70 € 17.05.2021 17.05.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
28/2021 Objednávame si u Vás seminár Archívnictvo a registratúra Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,06 € 12.05.2021 18.05.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
29/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 34,90 € 20.05.2021 20.05.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210125 Ochrana objektov, nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,60 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210128 Kancelársky materiál krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 19,98 € 12.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210127 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 80,00 € 12.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210126 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 25,00 € 12.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210117 Virtuálna knižnica 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210124 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,60 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210123 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210116 Plyn maloodber 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210115 Plyn maloodber 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210114 Plyn maloodber 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210119 Oprava a údržba kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 289,65 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210118 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,98 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210113 Servis výpočtovej techniky 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210139 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,06 € 14.05.2021 21.05.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »