Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 138,70 € 08.04.2024 11.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
70/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 142,40 € 22.04.2024 25.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240005 Poistenie motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240092 Poistenie motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
60/2024 Objednávame si u Vás materiál - vzdelávacie poukazy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 143,10 € 16.04.2024 20.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
31/2024 Objednávame si u Vás vypracovanie správy-posúdenie pracovného prostredia a zdravotného rizika -aktualizácia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240066 Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240091 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 160,07 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20230425 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
37/2024 Objednávame si u Vás monitor LCD24 LG. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 21.02.2024 24.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240061 KHM monitor LCD 24 LG Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
82/2024 Objednávame si u Vás toner Canon a toner Minolta 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 174,00 € 14.05.2024 17.05.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
39/2024 Objednávame si u Vás materiál do kaderníctva. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 175,80 € 04.03.2024 08.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
28/2024 Objednávame si u Vás tonery 6 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 180,00 € 02.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240044 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 180,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240096 KHM -biolampa -vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 180,00 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240095 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 182,40 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
46/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 184,64 € 20.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
63/2024 Objednávame si u Vás opravu vodovodnej prípojky na teplu vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Onduško Jozef - OMP 33843171 196,66 € 15.04.2024 23.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »